Добрый день! В январе 2022г в реализации указали не того контрагента, а ошибку обнаружили только сейчас. В данном случае, как я думаю, надо сторнировать январскую реализацию с отражением доп.листа в книге продаж по НДС за 1кв.2022 и провести новую реализацию на верного контрагента текущей датой, также с отражением в доп.листе книги продаж за 1кв.2022. Но у меня вопрос, правильно ли будет отражение в доп.листе книги продаж за 1кв.2022 счет-фактуры на верного контрагента с другим номером и текущей датой, отличных от тех, что были указаны в январе?